(단위:천원)
2007년도말 현재액(A) | 2008년 기금운용계획 | 2008년도말 현재액(A + B) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
수 입 | 지 출 | 증감 (B) | |||
3,137,041 | 935,810 | 760,000 | 175,810 | 3,312,851 |
(단위:천원)
수 입 | 지 출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항 목 | 수입액 | 전년도수입액 | 증감 | 항 목 | 지출액 | 전년도지출액 | 증감 |
합 계 | 4,072,851 | 4,022,761 | 50,090 | 합 계 | 4,072,851 | 4,022,761 | 50,090 |
출 연 금 | 575,810 | 538,091 | 37,719 | 고유목적사업비 | 760,000 | 885,720 | △125,720 |
보 조 금 | 200,000 | 275,000 | △75,000 | 융 자 금 | |||
차 입 금 | 인 건 비 | ||||||
융자금회수 | 물 건 비 | ||||||
예탁금상환금 | 예 탁 금 | ||||||
예치금회수 | 3,137,041 | 2,975,613 | 161,428 | 예 치 금 | 3,312,851 | 3,137,041 | 175,810 |
예수금 | 차입원리금상환 | ||||||
이자수입 | 160,000 | 234,057 | △74,057 | 예수금원리금상환 | |||
기타수입 | 기타 |
(단위:천원)
장 | 관 | 항 | 목 | 수입액 | 전년도 수입액 | 증감 | 산출내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세 입 합 계 | 4,072,851 | 4,022,761 | 50,090 | ||||
200 세외수입 | 735,810 | 772,148 | △36,338 | ||||
210 경상적세외수입 | 160,000 | 234,057 | △74,057 | ||||
216 이자수입 | 160,000 | 234,057 | △74,057 | ||||
216-01 공공예금이자수입 | 160,000 | 234,057 | △74,057 | ||||
220 임시적세외수입 | 575,810 | 538,091 | 37,719 | ||||
224 전입금 | 575,810 | 538,091 | 37,719 | ||||
224-04 기금전입금 | 575,810 | 538,091 | 37,719 | ||||
500 보조금 | 200,000 | 275,000 | △75,000 | ||||
520 시도비보조금 | 200,000 | 275,000 | △75,000 | ||||
521 시도비보조금 등 | 200,000 | 275,000 | △75,000 | ||||
521-01 시도비보조금 등 | 200,000 | 275,000 | △75,000 | 도 보조금(재난예방사업) | |||
600 지방채 및 예치금회수 | 3,137,041 | 2,975,613 | 161,428 | ||||
630 예치금회수 | 3,137,041 | 2,975,613 | 161,428 | ||||
631 예치금회수 | 3,137,041 | 2,975,613 | 161,428 | ||||
631-01 예치금회수 | 3,137,041 | 2,975,613 | 161,428 |
(단위:천원)
분야 | 부문 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 지출액 | 전년도 지출액 | 증감 | 산출내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세 출 총 계 | 4,072,851 | 4,022,761 | 50,090 | ||||||
공공질서 및 안전 | 4,072,851 | 4,022,761 | 50,090 | ||||||
재난방재·민방위 | 4,072,851 | 4,022,761 | 50,090 | ||||||
재난 및 재난예방 | 4,072,851 | 4,022,761 | 50,090 | ||||||
재난관리기금 | 4,072,851 | 4,022,761 | 50,090 | ||||||
거제시 재난관리기금 | 4,072,851 | 4,022,761 | 50,090 | ||||||
201-01 사무관리비(임차료) | 130,000 | 155,720 | △25,720 | o재해응급복구 장비임차 = 130,000천원 | |||||
401-04 시설비 | 630,000 | 730,000 | △100,000 | o음성통보시스템 설치 = 110,000천원 5,500,000원×20개소 o문자동보전광판설치 = 120,000천원 120,000,000원×1개소 o재난예방사업 = 400,000천원400,000,000원×1개소(도) = 200,000천원 (시) = 200,000천원 |
|||||
602-01 예치금 | 3,312,851 | 3,137,041 | 175,810 |
(단위:천원)
연도별 | 조성액 | 집행액 | 잔액 (A-B) | ||||||||||
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계(A) | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 이자수입 | 기타 | 계(B) | 고유목적 사업비 | 융자금 | 지방채상환 | 차입금원리금상환 | 기타 | ||
계 | 5,912,037 | 4,264,402 | 781,370 | 866,265 | 2,599,186 | 2,599,186 | 3,312,851 | ||||||
2002년 까지 | 1,821,644 | 1,542,455 | 65,000 | 214,189 | 189,556 | 189,556 | 1,632,088 | ||||||
2003년 | 495,163 | 343,123 | 90,000 | 62,040 | 495,163 | ||||||||
2004년 | 447,269 | 375,239 | 0 | 72,030 | 447,269 | ||||||||
2005년 | 569,687 | 410,738 | 100,000 | 58,949 | 415,010 | 415,010 | 154,677 | ||||||
2006년 | 595,316 | 478,946 | 51,370 | 65,000 | 348,900 | 348,900 | 246,416 | ||||||
2007년 | 1,047,148 | 538,091 | 275,000 | 234,057 | 885,720 | 885,720 | 161,428 | ||||||
2008년 | 935,810 | 575,810 | 200,000 | 160,000 | 760,000 | 760,000 | 175,810 |
(단위:천원)
구분 | 예치처 | 예치액 | 비고 | |||
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2006년말 현재액 | 2007년말 현재액 (A) | 2008년말 현재액 (B) | 증감 (B-A) | |||
합 계 | 3,293,362 | 3,137,041 | 3,312,851 | 175,810 | ||
예 치 금 | 농협중앙회 | 3,293,362 | 3,137,041 | 0 | △3,137,041 | |
예 치 금 | 경남은행 | 0 | 0 | 3,312,851 | 3,312,851 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-30